——尊龙凯时智搜集团审计监察部职责
审计监察部作为尊龙凯时智搜集团董事会直接向导的企业内部第三方羁系机构,将承继实事求是、客观公正的事情原则,自力于尊龙凯时智搜集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司,具有高度的自力性。部分直接向集团审计委员会汇报事情,是尊龙凯时智搜集团内部企业监视及正道文化推广的中坚实力。
审计监察手下设审计、监察两条线。审计线面向集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司开展审核与羁系事情;监察线专职受理集团所属本部及下属全资子公司、分公司、控股子公司员工违规违纪、失职、舞弊贪腐及其它损害公司利益之事项。
投诉受理规模:
1、公司员工使用职务便当收受供应商或营业关联方或属下员工回扣、利益费、过节利是(红包)等贪腐行为;
2、公司员工使用职务便当为自己、利害关系人或他人谋取不正当利益等舞弊行为;
3、公司员工涉及贪污、挪用公款、侵占公司资产等严重违规行为;
4、公司员工履职不当,造成铺张或直接造成公司经济损失等行为;
5、其它损害公司利益、违反公司制度等行为。